Prestação de Contas - Subvenção recebida da Prefeitura Municipal
Convênio
014/2014 - Valor R$ 13.000,00 - ONG Sebo Cultural
Valor recebido em 3
parcelas no valor total de R$ 13.000,00, depositado em conta no Banco do Brasil,
agência Campanha/MG.
1ª Parcela – 08/05/2014 – R$ 6.500,00
2ª Parcela –
25/06/2014 – R$ 3.250,00
3ª Parcela – 15/07/2014 – R$
3.250,00
1.Impressão de 5.000 vale-livros para a 14ª Feira do Livro
na empresa JH Gráfica & Editora Ltda, Nota Fiscal 6004. Pagamento efetuado
com o cheque número 850001, emitido em 8 de maio de 2014, no valor de R$
300,00.
2.Confecção de faixas e banners para divulgação da 14ª Feira do
Livro pela empresa Lucas Veloso Silva - ME, Nota Fiscal 143. Pagamento efetuado
com o cheque número 850002, emitido em 12 de maio de 2014, no valor de R$
1.200,00.
3.Aquisição de 2.000 livros de Literatura Infantil na empresa
Movbrink Comercial Ltda-ME, Nota Fiscal 000.000.012. Pagamento efetuado com o
cheque número 850003, emitido em 15 de maio de 2014, no valor de R$
2.000,00.
4.Prestação de serviços com sonorização e telão para a 14ª
Feira do Livro, pela empresa Santos Impacto Sonorização Ltda, Nota Fiscal
000236. Pagamento efetuado com o cheque número 850005, emitido no dia 19 de maio
de 2013, no valor de R$ 600,00.
5.Pagamento a estagiário Vitor Luis
Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro Canadá, com prestação de
serviços no mês de maio e junho de 2014, Pagamento efetuado em nome da CIEE –
Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o cheque número 850006,
emitido no dia 26 de agosto de 2014, no valor de R$ 988,24, sendo R$ 188,24
referente a taxa administrativa do CIEE.
6.Pagamento a estagiário Vitor
Luis Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro Canadá, com
prestação de serviços no mês de julho de 2014, Pagamento efetuado em nome da
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o cheque número
850007, emitido no dia 4 de setembro de 2014, no valor de R$ 494,12, sendo R$
94,12 referente a taxa administrativa do CIEE.
7.Aquisição de 12 cadeiras
de rodas da empresa CDS Artefatos de Plásticos e Metálicos Ltda, Nota Fiscal
000.035.325. Pagamento efetuado com o cheque número 850008, emitido no dia 30 de
setembro de 2014, no valor de R$ 2.520,00.
8.Pagamento a estagiário Vitor
Luis Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro Canadá, com
prestação de serviços no mês de agosto de 2014, Pagamento efetuado em nome da
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o cheque número
850009, emitido no dia 1 de setembro de 2014, no valor de R$ 494,12, sendo R$
94,12 referente a taxa administrativa do CIEE.
9.Pagamento a estagiário
Vitor Luis Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro Canadá, com
prestação de serviços no mês de setembro de 2014, Pagamento efetuado em nome da
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o cheque número
850010, emitido no dia 31 de outubro de 2014, no valor de R$ 494,12, sendo R$
94,12 referente a taxa administrativa do CIEE.
10.Pagamento a estagiário
Vitor Luis Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro Canadá, com
prestação de serviços no mês de outubro de 2014, Pagamento efetuado em nome da
CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o cheque número
850011, emitido no dia 11 de novembro de 2014, no valor de R$ 494,12, sendo R$
94,12 referente a taxa administrativa do CIEE.
11.Aquisição de 17
cadeiras de banho da empresa CDS Artefatos de Plásticos e Metálicos Ltda, Nota
Fiscal 000.036.031 Pagamento efetuado com o cheque número 850012, emitido no dia
12 de novembro de 2014, no valor de R$ 2.921,16.
12.Pagamento a
estagiário Vitor Luis Arantes Prock, com ações no Clube de Leitura, do bairro
Canadá, com prestação de serviços no mês de novembro de 2014, Pagamento efetuado
em nome da CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, com o
cheque número 850013, emitido no dia 28 de novembro de 2014, no valor de R$
494,12, sendo R$ 94,12 referente a taxa administrativa do
CIEE.
Contrapartida da Sebo Cultural: R$ 648,32
1. taxas
bancárias
08/05 – Tarifa fornecimento de cheque – R$ 13,20
08/05 –
Manutenção de conta - R$ 21,90
08/05 – Manutenção de conta - R$
21,90
03/06 – Manutenção de conta - R$ 21,90
25/06 – Tarifa renovação
cadastro - R$ 30,00
02/07 – Manutenção de conta - R$ 21,90
02/09 –
Manutenção de conta - R$ 21,90
02/10 – Manutenção de conta - R$
21,90
04/11 – Manutenção de conta - R$ 21,90
03/12 – Manutenção de conta -
R$ 21,90
Total: R$ 218,40
2.Transportes 12 cadeiras de rodas pela
empresa João Paulo de Miranda EPP (Expresso Serrano), dia 14/10/2014, no valor
de R$ 185,97
3.Transportes 17 cadeiras de banho pela empresa João Paulo de
Miranda EPP (Expresso Serrano), dia 26/11/2014, no valor de R$
243,95
Obs: Despesas efetuadas nos transportes da Empresa CDS (São Paulo)
até a Transportadora Serrano (São Paulo). Os transportes dos 29 equipamentos foi
cortesia do Sr. João Paulo de Miranda (Transportadora Serrano) que nada nos
cobrou.
wwww.sebocultural.org.br
terça-feira, 3 de março de 2015
ONG SEBO CULTURAL PRESTA CONTA.
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VENDO ECOSPORT 2.0 CÔR PRETA
VENDE-SE Veículo ECOSPORT 2.0 ANO 2007 FORD - CÔR PRETA KM: 160.000 R$35.000,00 Contato: 9.8848.1380
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